Verordening nr. 06/03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2006 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 06/522., de 15 décembre 2006

Artikel 1. De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet

verlaging

Overboekingen 12 664 500,00 - 722 263,55 11 942 236,45

Centrum voor 1 429 000,00 + 9 000,00 1 438 000,00

leerlingenbegeleiding

Totaal van de wijziging 14 093 500,00 - 713 263,55 13 380 236,45

Algemeen totaal van de 128 303 350,83 - 713 263,55 127 590 087,28

begroting na de

begrotingswijziging

Art. 2. De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet

verlaging

Overboekingen 28 635 700,00 - 781 000,00 27 854 700,00

College 1 713 000,00 + 5 000,00 1 718 000,00

Algemene administratie 4 892 320,00 + 25 000,00 4 917 320,00

Administratie 14 410 750,00 + 1 120,00 14 411 870,00

Onderwijs 5 041 400,00 - 4 149,92 5 037 250,08

Elishout - verblijf voor 639 820,00 - 639 820,00

jongeren

Algemeen cultuurbeleid 3 999 500,00 - 10 500,00 3 989 000,00

Kunsten, cultureel erfgoed 3 303 300,00 + 5 050,25 3 308 350,25

en musea

Gemeenschapscentra 3 800 000,00 + 14 446,80 3 814 446,80

Jeugd 2 569 230,00 + 848,98 2 570 078,98

Speelpleinen 625 500,00 - 625 500,00

Sport 1 281 500,00 + 6 653,88 1 288 153,88

Algemeen welzijnsbeleid 3 336 660,00 - 10 000,00 3 326 660,00

Etnisch-culturele 1 250 840,00 - 1 250 840,00

Thuiszorg en 929 225,00 - 12 100,00 917 125,00

ouderenwelzijn

Welzijn voor personen met 236 036,00 + 56 850,00 292 886,00

een handicap

Stedelijk Impulsbeleid 7 343 070,00 - 16 000,00 7 327 070,00

Kind en gezin 852 870,00 + 6 896,46 859 766,46

Gezondheid 1 369 800,00 - 1 369 800,00

Totaal van de wijziging 86 230 521,00 - 711 883,55 85 518 637,45

Algemeen totaal van de 128 300 861,00 711 883,55 127 588 977,45

begroting na deze

begrotingswijziging

Art. 3. De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet

verlaging

Overboekingen 36 551 100,00 - 19 572 000,00 16 979 100,00

Patrimonium 5 666 000,00 + 170 000,00 5 836 000,00

Totaal van de wijziging 42 217 100,00 - 19 402 000,00 22 815 100,00

Algemeen totaal van de 43 092 888,44 19 402 000,00 23 690 888,44

begroting na deze

begrotingswijziging

Art. 4. De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving Krediet Verhoging/...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT