Règlement n° 20-04 fixant le budget pour l'année 2021 sanctionné par arrêté du Collège n° 20202021-0413, de 11 décembre 2020

Article 1er. Le budget ordinaire de l'année 2021 est établi comme ce qui suit:

DEPENSES RECETTES
000 Solde de l'année précédente 3.002.064,82
069 Transferts 53.778.105,00 31.986.792,94
109 Dépenses et recettes générales 5.247.500,00 26.000,00
119 Dotations 136.887.165,00
219 Conseil 4.800.000,00
229 Collège 2.246.985,00
309 Administration générale 9.591.604,00
311 Politique urbaine 3.272.641,46 866.033,68
319 Administration 15.483.838,00 1.653.000,00
329 Prêt de matériel 105.400,00 70.000,00
339 Communication, Médias et IT 5.667.850,00 4.000,00
429 Renseignement en Formation 8.030.300,00 445.000,00
431 Affaires étudiantes 248.000,00
432 Terrains de jeux 2.205.000,00 240.000,00
439 Centre d'enseignement bruxellois 7.423.900,00 595.359,00
490 Campus Technologie 9.983.000,00 9.944.000,00
492 COOVI 1.069.000,00
496 Campus Kasterlinden 4.346.000,00 23.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 7.553.600,00 6.859.000,00
498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.669.000,00 1.179.000,00
499 Kasterlinden, internat 776.000,00 317.000,00
509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 3.094.881,00 2.720.561,00
524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.249.084,21 455.000,00
529 Centres communautaires 11.941.129,00 2.466.000,00
539 Travail Socio-Culturel 3.148.116,00 196.000,00
544 Muntpunt 2.722.220,00
554 Jeunesse 5.005.136,00 1.136.655,00
564 Sport 3.399.700,00 1.268.000,00
609 Bien-être et Santé en générale 212.450,00 164.100,00
619 Bien-être 6.167.200,00
629 Minorités etnique-culturelles 1.349.500,00
639 Santé 1.695.000,00
669 Famille 4.671.381,77 326.500,00
679 LOGO 319.250,00 255.000,00
690 Centre de réadaption 'De Poolster' 1.086.200,00 681.000,00
869 Patrimoine 12.868.260,00 1.661.000,00
TOTAL 205.427.231,44 205.427.231,44
SOLDE POSITIF 0,00

Art. 2. Le budget extraordinaire pour l'année 2021 est établi comme ce qui suit:

DEPENSES RECETTES
069 Transferts 1.116.000,00 46.532.415,00
109 Dépenses et recettes générales 13.235.585,00
319 Administration 30.000,00
329 Prêt de matériel 50.000,00
339 Communication, Médias et IT 1.810.000,00
429 Renseignement en Formation 30.737.000,00
432 Plaines de jeux 31.000,00
439 Centre d'enseignement bruxellois -
490 Centre de PMS N-Brussel 1.644.000,00
492 COOVI 300.000,00
496 Campus Kasterlinden 70.000,00
497 Kasterlinden, enseignement primaire
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