Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20202021-0412, de 11 décembre 2020
Article 1er. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit:
Définition | Crédit | +/- | Nouveau crédit | |
069 | Transferts | 29.629.668,00 | - 393.829,21 | 29.235.838,79 |
119 | Dotations | 140.824.839,00 | - 407.000,00 | 140.417.839,00 |
311 | Politiques urbaines | 1.066.033,68 | 13.550,61 | 1.079.584,29 |
329 | Prêt de matériel | 70.000,00 | - 32.000,00 | 38.000,00 |
339 | Communication, médias et IT | 4.000,00 | 12.075,00 | 16.075,00 |
429 | Enseignement et Formation | 406.583,00 | 1.200.000,00 | 1.606.583,00 |
432 | Terrains de jeux | 240.000,00 | - 100.000,00 | 140.000,00 |
490 | Centre de PMS | 2.873.000,00 | 209.000,00 | 3.082.000,00 |
496 | Campus Kasterlinden | 23.000,00 | 28.000,00 | 51.000,00 |
497 | Kasterlinden enseignement spécialisé | 6.690.000,00 | 3.586.000,00 | 10.276.000,00 |
498 | Zaveldal enseignement spécialisé | 1.111.000,00 | 37.000,00 | 1.148.000,00 |
499 | Kasterlinden internat | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
509 | Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse | 2.695.501,00 | 3.180.360,00 | 5.875.861,00 |
529 | Centres communautaires | 2.466.000,00 | 2.000,00 | 2.468.000,00 |
544 | Muntpunt | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
554 | Jeunesse | 1.136.655,00 | - 16.000,00 | 1.120.655,00 |
564 | Sport | 1.268.000,00 | - 40.149,00 | 1.227.851,00 |
609 | Bien-être et Santé générale | 155.600,00 | 1.507.577,00 | 1.663.177,00 |
869 | Patrimoine | 632.882,00 | 32.000,00 | 664.882,00 |
Total de la modification | 8.821.584,40 | |||
Total générale du budget après la modification budgétaire | 200.348.857,54 | 8.821.584,40 | 209.170.441,94 |
Art. 2. La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit:
Définition | Crédit | +/- | Nouveau crédit | |
069 | Transferts | 58.996.051,00 | 6.242.696,61 | 65.238.747,61 |
109 | Dépenses et recettes générales | 5.358.500,00 | - 2.000,00 | 5.356.500,00 |
309 | Administration générale | 8.302.116,00 | 3.000,00 | 8.305.116,00 |
311 | Politiques urbaines | 3.061.850,17 | - 298.201,21 | 2.763.648,96 |
319 | Administration | 15.700.721,00 | - 55.000,00 | 15.645.721,00 |
329 | Prêt de matériel | 105.400,00 | - 72.000,00 | 33.400,00 |
339 | Communication, médias et IT | 5.640.000,00 | - 170.000,00 | 5.470.000,00 |
429 | Enseignement et Formation | 9.359.583,00 | 336.000,00 | 9.695.583,00 |
432 | Terrains de jeux | 2.070.000,00 | - 75.000,00 | 1.995.000,00 |
439 | Centre d'enseignement bruxellois | 7.524.000,00 | - 650.000,00 | 6.874.000,00 |
490 | Centre de |
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